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        2023-02-07 08:43:00  来源:自治区365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载办公厅
        【字体:

        中国人民政治协商会议
        广西壮族自治区委员会 办公厅
        2023年部门预算
         
          目   录

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          第一部分 部门概况
          一、主要职能
          二、机构设置
          三、部门预算单位构成
          第二部分 自治区365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载办公厅2023年部门预算情况说明
          一、部门收支总体情况说明
          二、部门收入体情况说明
          三、部门支出总体情况说明
          四、财政拨款收支情况说明
          五、2022年一般公共预算支出情况说明
          六、2023年一般公共预算基本支出预算情况说明
          七、2023年一般公共预算“三公”经费情况说明
          八、2023年政府性基金预算支出情况说明
          九、国有资本经营预算支出情况说明
          十、其他重要事项的情况说明
          第三部分 名词解释
          第四部分 自治区365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载办公厅2023年部门预算报表
          表一:部门收支总体情况表
          表二:部门收入总体情况表
          表三:部门支出总体情况表
          表四:财政预算拨款收支总体情况表
          表五:一般公共预算支出情况表
          表六:一般公共预算基本支出情况表
          表七:一般公共预算“三公”经费情况表
          表八:政府性基金预算支出情况表
          表九:国有资本经营预算支出情况表
          表十:预算项目绩效目标公开表
         
         
         
        第一部分 部门概况
         
          一、主要职能
         
          365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载广西壮族自治区委员会办公厅承担为365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载广西壮族自治区委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作,其主要职能是:
         
          (一)负责365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载广西壮族自治区委员会全体会议、常务委员会会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
         
          (二)负责365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载广西壮族自治区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。
         
          (三)研究统一战线和广西人民365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载的理论、政策,提出人民365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载履行职能的工作建议;起草自治区365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载的重要文稿;协调和组织自治区365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载的对内对外宣传工作。
         
          (四)负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关的组织服务工作。
         
          (五)负责自治区365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载委员提案办理的协调和服务工作。
         
          (六)整理、报送365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;收集反映社情民意,处理365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载委员和人民群众的来信来访。
         
          (七)负责自治区365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载委员视察、学习等活动的组织服务工作。
         
          (八)参与自治区365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。
         
          (九)负责与自治区党委、自治区人大、自治区政府有关部门及地方365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载的工作联系;负责联系广西各民主党派、广西壮族自治区工商联及365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载的其他参加单位。
         
          (十)负责自治区365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作,指导各级365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载干部的培训工作。
         
          (十一)负责自治区365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载及机关的后勤保障工作和经费管理工作。
         
          (十二)承办自治区365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载领导同志交办的其他事项。
         
          二、机构设置
         
          1.2023年是第十三届365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载广西壮族自治区委员会第一年,委员约700人,分为30个届别,有常委约150人,现主席、副主席18人,秘书长1人,下设9个专门委员会,即:提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会。
         
          2.365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载广西壮族自治区委员会办公厅是365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载广西壮族自治区委员会的工作机构,为行政单位。下设1个厅级机构:委员联络工作委员会;1个副厅级机构:研究室;22个处级机构:委员履职工作处、委员联络服务工作处、研究室综合处、研究室理论处、秘书处、宣传处、督查处、人事处、接待处、行政处、信息网络处、离退休人员工作处、机关党委、提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室;设2个正处级全额拨款事业单位:广西365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载报社、广西365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载书画院(广西365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载文史馆)。
         
          三、部门预算单位构成
         
          从预算单位构成看,365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载广西壮族自治区委员会部门预算包括:办公厅本级预算、广西365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载报社预算、广西365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载书画院(广西365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载文史馆)预算。
         
         
         
        第二部分 2023年部门预算情况说明
         
          一、部门收支总体情况说明
         
          2023年收入总预算11137.06万元,同比增加1189.95万元,同比增长11.96%。其中:一般公共预算拨款10051.11万元,同比增加965.31万元,同比增长10.62%。未纳入财政专户管理的收入安排的资金1085.94万元,同比增加246.35万元,增长29.34%。其中:事业收入安排的资金964.12万元,同比增加274.36万元,增长41.83%,其他收入安排的资金121.83万元,同比减少38万元,下降23.78%。
         
          2023年支出总预算11137.06万元,同比增加1189.95万元,同比增长11.96%。其中:基本支出预算5262.57万元,占支出总预算47.25%,同比增加491.68万元,增长10.31%;项目支出预算5874.49万元,占支出总预算52.75%,同比增加698.27万元,增长13.49%。
         
          收支预算增加的原因是财政拨款收支增加,财政拨款收支增加主要是2023年是十三届365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载广西壮族自治区委员会第一年,按照以往惯例会期比上年多2天,会议费增加;根据新冠肺炎疫情防控要求,自治区365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载十三届一次全体会议召开期间计划实行闭环管理,增加闭环管理经费350万元。
         
          二、部门收入体情况说明
         
          2023年收入总预算11137.06万元,同比增加1189.95万元,同比增长11.96%。其中:
         
          一般公共预算拨款10051.11万元,同比增加965.31万元,同比增长10.62%。
         
          未纳入财政专户管理的收入安排的资金1085.94万元,同比增加246.35万元,增长29.34%。其中:事业收入安排的资金964.12万元,同比增加274.36万元,增长41.83%。其他收入安排的资金121.83万元,同比减少38万元,下降23.78%。
         
        2023年收入预算结构图
         
        2022、2023年收入总预算对比图
         
          收入预算增加的原因是财政拨款收入增加,财政拨款收入增加主要是2023年是十三届365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载广西壮族自治区委员会第一年,按照以往惯例会期比上年多2天,会议费增加;根据新冠肺炎疫情防控要求,自治区365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载十三届一次全体会议召开期间计划实行闭环管理,增加闭环管理经费350万元。
         
          未纳入财政专户管理的收入增加,是下属二级单位广西365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载报社的事业收入增加。
         
          三、部门支出总体情况说明
         
          2023年支出总预算11137.06万元,同比增加1189.95万元,同比增长11.96%。其中:
         
          基本支出预算5262.57万元,占支出总预算47.25%,同比增加491.68万元,增长10.31%。
         
          项目支出预算5874.49万元,占支出总预算52.75%,同比增加698.27万元,增长13.49%。
         
        2022年、2023年支出总预算对比图
         
          支出预算增加的原因是财政拨款支出增加,财政拨款支出增加主要是2023年是十三届365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载广西壮族自治区委员会第一年,按照以往惯例会期比上年多2天,会议费支出增加;根据新冠肺炎疫情防控要求,自治区365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载十三届一次全体会议召开期间计划实行闭环管理,增加闭环管理经费350万元。
         
          1.按支出功能分类科目划分,共分为四类。
         
          其中:
         
          201类一般公共服务支出类科目9396.67万元,占支出总预算84.37%,同比增加967.742元,增长11.48%。
         
          208类社会保障和就业支出类科目1146.61万元,占支出总预算10.3%,同比增加138.15万元,增长13.7%。
         
          210类卫生健康支出类科目230.21万元,占支出总预算2.07%,同比增加32.42万元,增长16.39%。
         
          221类住房保障支出类科目363.57万元,占支出总预算3.26%,同比增加51.64万元,增长16.55%。
         
        2023年支出总预算功能分类图
         
          2.按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出预算。
         
          (1)基本支出预算
         
          基本支出预算5262.57万元,占支出总预算47.25%,同比增加491.68万元,增长10.31%。其中:
         
          人员类项目支出预算4439.06万元,占基本支出预算84.35%,同比增加587.87万元,增长15.26%。其中:工资福利支出预算3982.03万元,占基本支出预算75.66%,同比增加557.78万元,增长16.29%;对个人和家庭的补助支出预算457.03万元,占基本支出预算8.68%,同比增加30.09万元,增长7.05%。
         
          运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算823.51万元,占基本支出预算15.64%,同比增加20.88万元,增长4.89%。
         
          (2)项目支出预算
         
          项目支出预算5874.49万元,占支出总预算52.75%,同比增加698.27万元,增长13.49%。
         
         
          四、财政拨款收支情况说明
         
          (一)收入预算情况说明
         
          2023年财政拨款收入预算10051.11万元,同比增加965.32万元,增长10.62%。
         
          财政拨款收入增加主要是2023年是十三届365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载广西壮族自治区委员会第一年,按照以往惯例会期比上年多2天,会议费增加;根据新冠肺炎疫情防控要求,自治区365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载十三届一次全体会议召开期间计划实行闭环管理,增加闭环管理经费350万元。
         
          (二)支出预算情况说明
         
          2023年财政拨款支出预算10051.11万元,其中:基本支出预算5247.26万元,占支出总预算52.21%,同比增加488.39万元,增长10.26%;项目支出预算4803.85万元,占支出总预算47.79%,同比增加476.93万元,增长11.02%。
         
          财政拨款支出增加主要是2023年是十三届365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载广西壮族自治区委员会第一年,按照以往惯例会期比上年多2天,会议费支出增加;根据新冠肺炎疫情防控要求,自治区365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载十三届一次全体会议召开期间计划实行闭环管理,增加闭环管理经费350万元。
         
          五、2023年一般公共预算支出情况说明
         
          (一)一般公共预算拨款规模变化情况
         
          2023年一般公共预算收入预算10051.11万元,同比增加965.32万元,增长10.62%。全部为经费拨款。
         
          一般公共预算收入增加主要是2023年是十三届365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载广西壮族自治区委员会第一年,按照以往惯例会期比上年多2天,会议费增加;根据新冠肺炎疫情防控要求,自治区365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载十三届一次全体会议召开期间计划实行闭环管理,增加闭环管理经费350万元。
         
          (二)一般公共预算拨款支出结构功能分类情况
         
          (1)201类一般公共服务支出类科目8319.32万元,占支出总预算84.97%,同比增加744.9万元,增长9.83%。
         
          (2)208类社会保障和就业支出类科目1138.01万元,占支出总预算11.62%,同比增加136.36万元,增长13.61%。
         
          (3)210类卫生健康支出类科目230.21万元,占支出总预算2.35%,同比增加32.42万元,增长16.39%。
         
          (4)221类住房保障支出类科目363.57万元,占支出总预算3.71%,同比增加51.64万元,增长16.55%。
         
          (三)一般公共预算拨款具体使用情况
         
          1.一般公共服务(类)365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载事务(款)行政运行(项)2023年预算数为3425.72万元,比2022年执行数3676.02万元减少250.3万元,下降6.81%,减少原因主要是2022年执行过程中追加了年度绩效考评奖金。
         
          2.一般公共服务(类)365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为1060.92万元,比2022年执行数1028.71万元增加32.21万元,增长3.13%,基本持平。
         
          3.一般公共服务(类)365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载事务(款)365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载会议(项)2023年预算数1056.36万元,比2022年执行数801.4万元增加254.96万元,增长31.81%。增长的主要原因是2023年是十三届365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载广西壮族自治区委员会第一年,按照以往惯例会期比上年多2天,会议费增加。
         
          4.一般公共服务(类)365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载事务(款)委员视察(项)2023年预算数220.1万元,与2022年执行数65.05万元增加155.05万元。增长238.36%,增加的主要原因是2022年受新冠肺炎疫情影响,部分委员视察计划未成行。
         
          5.一般公共服务(类)365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载事务(款)参政议政(项)2023年预算数1444.13万元,比2022年执行数1081.21万元增加362.92万元,增长33.57%,增长的主要原因是2023年“参政议政”、365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载委员界别活动等项目费用增加。
         
          6.一般公共服务(类)365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载事务(款)事业运行(项)2023年预算数396.09万元,比2022年执行数259.47万元增加109.62万元,增长42.23%,增长的主要原因是广西365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载报社事业收支增加。
         
          7.一般公共服务(类)365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载事务(款)其他365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载事务(项)2023年预算数716万元,比2022年执行数888.64万元减少172.64万元,下降19.43%,主要是2023年减少“同心会堂建设专项资金”项目190万元。
         
          8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的行政单位离退休(项)2023年预算数385.34万元,比2022年执行数353万元增加32.34万元,增长9.16%,增长的原因是退休人员增加。
         
          9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023年预算数0.8万元,比2022年执行数0.15万元增加0.65万元,该项为人员定额经费,属于广西365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载报社退休人员经费。
         
          10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数484.77万元,比2022年执行数436.94万元增加47.83万元,增长10.94%。增长的原因主要是人员增加,缴费基数调整引起应缴费用增长。
         
          11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数237.89万元,比2022年执行数214.4万元增加23.49万元,增长10.96%,增长的原因是缴费基数调整引起应缴费用增长。
         
          12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数29.21万元,比2022年预算执行数25.8万元增加3.41万元,增长13.22%,该项是根据文件要求应缴纳的残疾人保障金,增长的原因是缴费基数调整,应缴费用相应增长。
         
          13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数219.71万元,比2022年执行数197.99万元增加21.72万元,增长10.97%,增长的原因档人员增加,应缴费用增加。
         
          14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数10.5万元,比2022年执行数8.45万元增加2.05万元,增长24.26%,增长的原因是人员增加,应缴费用增加。
         
          15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数363.57万元,比2022年执行数347.59万元增加15.98万元,增长4.6%,增长的原因是人员增加,应缴费用增加。
         
          六、2023年一般公共预算基本支出预算情况说明
         
          2023年一般公共预算基本支出5247.26万元,其中:
         
          人员经费4423.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出(详见2023年部门预算报表六:一般公共预算基本支出情况表)。
         
          公用经费823.51万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出费用(详见2023年部门预算报表六:一般公共预算基本支出情况表)。
         
          七、2023年一般公共预算“三公”经费情况说明
         
          2023年一般公共预算“三公”预算经费40.31万元,同比减少44.08万元,下降52.23%。其中:
         
          因公出国(境)费0万元。
         
          公务用车购置及运行维护费0万元。
         
          公务接待40.31万元,与上年同比持平,零增长。
         
        2022、2023年“三公”经费预算对比图
         
         
          具体如下:
         
          (1)因公出国(境)预算0万元,比上年减少44.08万元,减少的原因是,根据自治区财政厅预算编制有关要求,2023年因公出国(境)经费不纳入部门预算。
         
          (2)公务接待费预算40.31万元,与上年40.31万元持平,零增长。
         
          (3)公务用车购置及运行维护费0万元,比上年0万元持平,零增长。其中:
         
          公务用车购置费2023年预算安排0万元,与上年一致,零增长。
         
          公务用车运行维护费2023年预算安排0万元,与上年一致,零增长。
         
        2022年、2023年“三公经费”预算对比表
         
          八、2023年政府性基金预算支出情况说明
         
          我部门2023年部门预算无政府性基金预算。
         
          九、国有资本经营预算支出情况说明
         
          我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。
         
          十、其他重要事项的情况说明
         
          (一)机关运行经费
         
          2023年365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载办公厅本级及下属单位共有1个行政机关即办公厅本级、2个事业单位即广西365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载报社和广西365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载书画院(广西365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载文史馆)。机关运行经费财政拨款预算823.51万元,占基本支出预算15.69%,同比增加20.88万元,增长2.6%。增长的主要原因是人员变动,引起定额经费正常变动。
         
          (二)政府采购情况
         
          根据《中华人民共和国采购法》,结合自治区政府采购办公室的有关规定,2023年政府采购预算1356.72万元,同比增加81.67万元,增长6.41%。政府集中采购248.14万元,占政府采购预18.29%,同比增加145.37万元,增长58.58%;分散采购预算1108.58万元,占政府采购预算71.71%,同比减少63.7万元,下降5.43%。
         
          货物采购345.08万元,占政府采购预算25.43%;工程采购0万元;服务采购1011.64万元,占政府采购预算74.57%。
         
          (三)国有资产占有使用情况
         
          2023年本部门无国有资产占用相关情况。
         
          (四)绩效目标设置情况
         
          2023年根据自治区有关文件要求实施全面预算绩效管理,每个项目都设定了绩效并编制了绩效目标表,例如:
         
         
         
          (五)其他一般性转移支付补助市县项目支出预算说明
         
          三级文史馆建设补助市县365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载180万元。
         
          根据全国365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载关于开展“中国365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载文史资料数据库工程建设”的要求,自治区365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载第35次主席会议研究决定,以项目建设为载体,加强全区365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载文史馆建设,力争在“十三五”期间建立自治区、市、县(市、区)365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载三级文史馆体系,推动全区365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载文史资料工作整体迈上新台阶。根据“十三五”期间县(市)365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载文史馆建设情况,自治区365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载决定在“十四五”期间加大县(市)级文史馆建设覆盖面,继续按照“十三五”期间标准每个县补助30万元。2023年拟补助柳州市柳北区365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载;梧州市龙圩区365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载;贵港市港北区365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载;百色市田阳区365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载;河池市东兰县365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载;崇左市江州区365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载各30万元,合计180万元。
         
          定点联系县帮扶经费50万元。
         
          为了巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接,市县乡村振兴良好开局,带动农民增收致富,2023年安排定点联系县帮扶经费50万元。
         
         
        第三部分 名词解释
         
          (一)未纳入财政专户管理的资金:主要是指广西365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载报社的发行收入。
         
          (二)一般公共服务(类)365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。
         
          (三) 一般公共服务(类)365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
         
          (四)一般公共服务(类)365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载事务(款)365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载会议(项):反映各级365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载召开政治协商会议等专门会议的支出。
         
          (五)一般公共服务(类)365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载事务(款)委员视察(项):反映365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载委员开展各类视察的支出。
         
          (六)一般公共服务(类)365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载事务(款)参政议政(项):反映365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
         
          (七)一般公共服务(类)365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支持,不包括行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
         
          (八)一般公共服务(类)365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载事务(款)其他365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载事务(项):反映除上述项目以外的其他365bet开户官网_beat365手机版官方网站_365bet下载事务支出。
         
          (九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
         
          (十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
         
          (十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
         
          (十二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。
         
          (十三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。
         
          (十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
         
          (十五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
         
          (十六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
         
          (十七)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费用。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
         
          (十八)机关运行经费:保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
         
         
        第四部分 2023年部门预算报表
         
          附件:2023部门预算公开表报表